2018年清水镇政府部门预算情况说明
一、部门职责情况
清水镇人民政府隶属于滚球体育app_188篮球比分-直播|官网:人民政府,属于政府职能部门,其职责是加强对清水镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件。
二、机构设置情况
本部门共设1个内设机构,下设6个事业单位。行政编制47名,实际43人;事业编制59名,实际53人;离退休人员64人,其中:离休2人,行政退休29人,事业退休33人;其他人员72人。
三、收入预算情况
2018年,本部门收入预算186678597.13元,较2017年预算收入88149641.21元增长111.77%。包括:财政拨款186678597.13元,其中:一般公共预算收入186678597.13元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元;纳入财政专户管理的事业收入0元,主要为0;其他收入0元;上年结转0元。
四、财政拨款支出预算情况
2018年,本部门财政拨款预算支出186678597.13元,较2017年预算支出88149641.21元增长111.77%。增长的主要原因为:增长的主要原因为:生态林管护人员工资增长为10504032元,村委会人员工资增长为4520000元,乡村医生岗位补助增长为1632000元;新增项目清水镇百花沟域经济建设项目3000000元,低收入发展资金(区级)项目6284000元,2017年电采暖设备补贴(区)3216000元,2017年电采暖设备补贴(市)6432000元,2018年险村险户搬迁区级配套资金2400000元,2018年险村险户搬迁区级配套资金(补齐2013—2017年搬迁区及配套资金)3270000元清水镇河长制河湖综合管护工作3046670元,低收入发展资金(市级)项目10473300元,2018年险村险户搬迁市级配套资金(调整计划后补齐2013—2017年搬迁资金)项目9552000元,2018年一事一议项目5189021.95元,上清水礼堂装修改造项目2150000元,清水镇农业基础设施项目17240000元,2018年清水百花沟域建设项目4900000元,清水镇奇异莓产业发展项目 2315300元。
(一)按支出内容分,其中:
财政拨款基本支出预算30931588.74元,占财政拨款预算支出16.6%。
财政拨款项目支出预算155747008.39元,占财政拨款预算支出83.4%。
(二)按照资金性质分,其中:
财政拨款一般公共预算支出186678597.13元,占财政拨款预算支出100%。
财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。
财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%。
五、财政拨款重点项目及绩效目标情况
(一)2017年度乡村医生岗位补助项目1632000元:用于安排30名乡村医生的补助支出。本项目绩效目标为:壮大农村医疗队伍,方便农民就医,乡村医生的工资待遇得到保障,真正把预防保健工作落实到基层,促进村级卫生事业发展,农民就医环境得到改善,村级卫生事业得到长远发展。
(二)打击非法开采综合治理项目5,000,000元:用于安排清水镇打击非法开采日常工作经费,本项目绩效目标为:保障我镇安全生产形势总体稳定,有效遏制非法盗采行为,保护矿产资源不受破坏,通过对镇域范围内所有沟域的重点排查和全面普查,及时发现并有效处置非法开采资源问题,维护地区生态环境,为清水地区转型发展提供良好支撑。
(三)生态林管护人员工资项目10504032元:用于安排护林员工资支出,本项目绩效目标为:对山区生态林建设和管理实行“养山就业、规范补偿、以工代补、建管结合”的方针,有效保护本镇集体生态林资源,增强生态功能,实现农民就业增收,推进了我镇经济发展。
(四)山区生态公益林补偿金项目16763909.4元:用于安排清水镇32村林权补偿资金。本项目绩效目标为:通过建立山区生态公益林生态效益促进发展机制,进一步提高农民参与山区生态建设的积极性,切实推进集体林权制度改革和首都生态文明建设,促进山区经济社会全面、协调、可持续发展。
(五)村委会人员工资项目4520000元:用于安排清水镇32村村两委班子人员工资。本项目绩效目标为:有利于进一步提高在职村干部生活保障水平,激发村干部干事创业的活力,加快社会主义新农村建设步伐,扎实有效地推进全镇经济社会各项社会事业跨越发展。
(六)村级公益事业项目5774000元:用于安排清水镇32村村级公益事业资金。本项目绩效目标为:促进农村集体经济发展,提高村集体社会发展水平,改进村生活环境,逐步完善村集体基础设施建设,发展村特色产业,构建和谐乡村。
(七)城乡基层党组织服务群众经费4800000元:用于安排清水镇32村村级党组织服务群众经费。本项目绩效目标为:切实解决群众关心的重点难点问题,进一步提高基层党组织服务群众的能力,加强基层服务型党组织建设。
(八)清水镇百花沟域经济建设项目3000000元:用于安排清水百花沟域的基础设施、产业发展、生态建设、环境整治等五项工程建设。本项目绩效目标为:全面完善百花沟域的基础设施、环境整治等工程,为游客提供景区节点,达到经济转型发展的目标。
(九)低收入发展资金(区级)项目6284000元:用于安排加大帮扶力度,持续推进低收入农户增收和低收入村发展,引导农村低收入群体通过发展产业生产,实现增收致富。本项目绩效目标为:引导农村低收入群体通过发展产业生产,实现增收致富。
(十)2017年电采暖设备补贴(区)3216000元:用于安排农村地区煤改清洁能源电采暖设备补贴。本项目绩效目标为:煤改电村用户选购电采暖设备,替代燃煤取暖,减少空气污染。
(十一)2017年电采暖设备补贴(市)6432000元:用于安排农村地区煤改清洁能源电采暖设备补贴。本项目绩效目标为:煤改电村用户选购电采暖设备,替代燃煤取暖,减少空气污染。
(十二)2018年险村险户搬迁区级配套资金2400000元:用于安排2018年险村险户搬迁区级配套资金市财政按照一户6万元(2013年为一户4万元),一人1.8万元,区财政按照一户3万元的标准进行补贴。本项目绩效目标为:改善农村住房条件,完善基础设施建设,避让地质灾害威胁。
(十三)2018年险村险户搬迁区级配套资金(补齐2013—2017年搬迁区及配套资金)3270000元:用于安排2018年险村险户搬迁区级配套资金,市财政按照一户6万元(2013年为一户4万元),一人1.8万元,区财政按照一户3万元的标准进行补贴。本项目绩效目标为:改善农村住房条件,完善基础设施建设,避让地址灾害威胁。
(十四)清水镇河长制河湖综合管护工作3046670元:用于安排清水镇11条主要河流,共128.3801公里。本项目资金为区级资金,共计304.66702万元,其中,镇(街)河湖综合管护工作233.1722万元,家庭式认领沟道71.49482万元。本项目绩效目标为:进一步完善河长制,加快构建河湖管理保护长效机制,努力提升清水镇水生态环境建设水平。
(十五)低收入发展资金(市级)项目10473300元:用于安排实施农林产业、农林产品加工、休闲农业、乡村旅游等方面内容。本项目绩效目标为:引导农村低收入群体通过发展产业生产,实现增收致富。
(十六)2018年险村险户搬迁市级配套资金(调整计划后补齐2013—2017年搬迁资金)项目9552000元:用于安排我镇搬迁1693户2938人。本项目绩效目标为:改善农村住房条件,完善基础设施建设,避让地址灾害威胁。
(十七)2018年一事一议项目5189021.95元:用于安排2018年一事一议项目,建设内容为支农资金和转移支付资金没有覆盖的村内田间道路;小型水利设施;垃圾污水处理设施;村内绿化美化;村内公共活动场所等五个方面。本项目绩效目标为:改造村庄基础设施、绿化美化总体风貌。
(十八)上清水礼堂装修改造项目2150000元:用于安排对上清水村礼堂内部进行装修改造,提升环境。本项目绩效目标为:项目实施礼堂内部装修工作,提升地区文化阵地服务水平。
(十九)清水镇农业基础设施项目17240000元:用于安排齐家庄村、上清水村、台上村基础设施项目,主要建设内容包括蓄水池、田间路、围栏、输配电线路和和扶唇垒堰。本项目绩效目标为:项目实施显著增强周边农业综合生产能力和抗灾减灾能力,为保障北京市主要农产品有效供给提供支撑,为构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系奠定基础,为加快发展现代农业搭建良好平台,还具有良好的生态效益。
(二十)2018年清水百花沟域建设项目4900000元,用于安排对清水镇百花沟内基础设施建设,建设路灯、休闲步道、休闲节点等旅游设施。本项目绩效目标为:全面完善清水百花沟域的基础设施、环境整治等工程,提升往年重点沟域经济建设水平。
(二十一)清水镇奇异莓产业发展项目 2315300元,用于安排清水镇奇异莓产业发展项目。本项目绩效目标为:通过发展产业生产,实现增收致富。
六、“三公经费”和机关运行经费预算财政拨款情况说明
(一)“三公经费”和机关运行经费的单位范围
清水镇部门“三公经费”和机关运行经费开支单位包括7个所属单位。
(二)“三公经费”预算财政拨款情况说明
2018年,本部门“三公经费”财政拨款预算441,762.00元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少1036元。其中:
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0元,同2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数66912元,比2017年预算数67200元减少288元,主要原因:根据预算公用定额核定,同比上年因为人数减少所以有所减少。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数374850元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,同2017预算数0元持平,主要原因:无车辆购置安排;公务用车运行维护费2018年预算数374850元,比2017预算数375598元减少748元。主要原因:按照公车改革要求,合理控制公车运行维护支出。
(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明
2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算1107234.86元,比2017预算数841,165.38元增加266069.48元,主要原因:根据预算公用定额核定。其中:会议费34560元,培训费36480元。
七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、
2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算11518346元,主要包括办公设备、燃煤炉具、电采暖设备购置支出。
2018年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元。
八、行政事业性收费重点项目情况
无
九、部门整体绩效目标情况
1、机构运行类:含镇村二级组织机构,例如镇级各类工作经费,村办公室经费及公益金等,保障机构正常运转;
2、民生类:含村各类人员补助,镇级慰问等项目,通过项目的实施,提供农村地区农民就业机会,增加农民收入;
3、工程类:包含环境整治和为民办实事工程,通过工程的实施,改善农村地区人居环境,提高居住水平;
4、社会事业发展:包含文化事业发展,通过对文化事业的资金投入,提高镇域内居民文化生活水平。