收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 收入数 | 项 目 | 支出数 | ||
一、财政拨款 | 11,783,666.38 | 一、一般公共服务 | .00 | ||
二、纳入财政专户管理的事业收入 | .00 | 二、外交 | .00 | ||
三、上级补助收入 | .00 | 三、国防 | .00 | ||
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | .00 | 四、公共安全 | .00 | ||
五、事业单位经营收入 | .00 | 五、教育 | .00 | ||
六、附属单位上缴收入 | .00 | 六、科学技术 | .00 | ||
七、其他收入 | .00 | 七、文化体育传媒 | .00 | ||
八、社会保障和就业 | 3,186,736.96 | ||||
九、社会保险基金支出 | .00 | ||||
十、医疗卫生 | .00 | ||||
十一、节能环保 | .00 | ||||
十二、城乡社区事务 | .00 | ||||
十三、农林水事务 | .00 | ||||
十四、交通运输 | .00 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 8,596,929.42 | ||||
十六、商业服务业等事务 | .00 | ||||
十七、金融监管等事务支出 | .00 | ||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | .00 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | .00 | ||||
二十、住房保障支出 | .00 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | .00 | ||||
二十二、预备费 | .00 | ||||
二十三、国债还本付息支出 | .00 | ||||
二十四、其他支出 | .00 | ||||
二十五、转移性支出 | .00 | ||||
本年收入合计 | 11,783,666.38 | 本年支出合计 | 11,783,666.38 | ||
八、用事业基金弥补收支差额 | .00 | ||||
九、上年结转 | .00 | 六、结转下年 | .00 | ||
收 入 总 计 | 11,783,666.38 | 支 出 总 计 | 11,783,666.38 |
财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 11,783,666.38 | 9,643,228.59 | 2,140,437.79 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 3,186,736.96 | 3,186,736.96 | .00 | |||
208 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,186,736.96 | 3,186,736.96 | .00 | ||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 8,596,929.42 | 6,456,491.63 | 2,140,437.79 | |||
215 | 21507 | 国有资产监管 | 8,596,929.42 | 6,456,491.63 | 2,140,437.79 |
“三公经费”财政拨款预算表 | |||||
单位:元 | |||||
“三公经费”总计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
241,002.00 | 62,592.00 | 178,410.00 | |||