收 支 预 算 总 表 |
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单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
收入数 |
项 目 |
支出数 |
一、财政拨款 |
33,245,072.54 |
一、一般公共服务 |
.00 |
二、纳入财政专户管理的事业收入 |
.00 |
二、外交 |
.00 |
三、上级补助收入 |
.00 |
三、国防 |
.00 |
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) |
.00 |
四、公共安全 |
.00 |
五、事业单位经营收入 |
.00 |
五、教育 |
.00 |
六、附属单位上缴收入 |
.00 |
六、科学技术 |
.00 |
七、其他收入 |
.00 |
七、文化体育传媒 |
.00 |
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八、社会保障和就业 |
954,978.96 |
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九、社会保险基金支出 |
.00 |
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十、医疗卫生 |
.00 |
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十一、节能环保 |
.00 |
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十二、城乡社区事务 |
32,290,093.58 |
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十三、农林水事务 |
.00 |
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十四、交通运输 |
.00 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
.00 |
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十六、商业服务业等事务 |
.00 |
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十七、金融监管等事务支出 |
.00 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
.00 |
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十九、国土资源气象等事务 |
.00 |
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二十、住房保障支出 |
.00 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
.00 |
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二十二、预备费 |
.00 |
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二十三、国债还本付息支出 |
.00 |
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二十四、其他支出 |
.00 |
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二十五、转移性支出 |
.00 |
本年收入合计 |
33,245,072.54 |
本年支出合计 |
33,245,072.54 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
.00 |
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九、上年结转 |
.00 |
六、结转下年 |
.00 |
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收 入 总 计 |
33,245,072.54 |
支 出 总 计 |
33,245,072.54 |
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